按照決算管理有關(guān)規(guī)定,部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、培養(yǎng)醫(yī)藥行業(yè)全日制中等職業(yè)教育學(xué)生
2、對外開展職業(yè)教育培訓(xùn)
3、附屬醫(yī)院對外服務(wù)
(二)2014年主要工作
1、繼續(xù)國家示范校建設(shè)工作
2、第二教學(xué)大樓的建設(shè)
3、做好新建學(xué)生宿舍、運(yùn)動場、圖書館建設(shè)前期工作
4、開展正常的教學(xué)工作
二、部門概況(介紹部門決算單位構(gòu)成、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況)
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校為市級一級預(yù)算單位(含附屬醫(yī)院)。
三、收支決算總體情況
2014年我校收入決算總額為6902萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入3672萬元,事業(yè)收入896萬元,其他收入2334萬元(其中醫(yī)院收入1048萬元),年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2390萬元。收入決算總額較2013年減少2040萬元,主要原因是2013年投入第二教學(xué)大樓建設(shè)專項款以及土地購置補(bǔ)助專項款。
2014年我校支出決算總額為7756萬元,其中教育支出7756萬元(其中醫(yī)院支出755萬元),結(jié)余分配789萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余746.8萬元。支出決算總額較2013年增加1272萬元,主要原因是第二教學(xué)大樓建設(shè)、職工人數(shù)增加加大工資支出以及國家示范校建設(shè)。
四、財政撥款支出決算情況
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會職業(yè)培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
按支出功能分類主要是教育支出,支出金額為5315萬元。其中基本支出2853萬元,用于保障四川省南充衛(wèi)生學(xué)校及其附屬醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品購置等日常公用經(jīng)費(fèi);項目支出2462萬元,是用于保障四川省南充衛(wèi)生學(xué)校及其附屬醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,主要用于學(xué)?;A(chǔ)能建設(shè)及實訓(xùn)設(shè)備的購買、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放、教師培訓(xùn)等。
五、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2014年我校沒有因公出國(境)費(fèi)用支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2014年公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元,2013年未使用財政撥款用于公務(wù)接待。
2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中:國內(nèi)公務(wù)接待35批次,520人,共計支出4.8萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年四川省南充衛(wèi)生學(xué)校未添置任何車輛。
2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.6萬元,用于聯(lián)系實習(xí)醫(yī)院、接送培訓(xùn)專家、教職工出差、以及教職工外出辦事等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
附表1.2014年收支決算總表
附表2.2014年財政撥款支出決算表
附表2-1.2014年人員支出財政撥款決算明細(xì)表
附表2-2.2014年日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表
附表2-3.2014年對個人和家庭的補(bǔ)助支出財政撥款決算明細(xì)表
附表3.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表